營業額上升45.7%
股東應佔溢利大幅上升161.7%
香港2008年8月14日電 /新華美通/ -- 中國領先垂直整合玉米生化產品生產商 -- 阜豐集團有限公司 (「阜豐」或「本公司」,連同其附屬公司合稱「本集團」;股票代碼:546)今天公佈截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績。
於回顧期內,在銷售量增加及主要產品售價上升帶動下,集團營業額上升45.7%至人民幣16.3億元。集團的毛利增加108.3%至約人民幣2.38億元。股東應佔溢利亦大幅上升161.7%至人民幣8,590萬元。集團於二零零八年上半年的每股盈利為人民幣5.17分。
談及今次業績時,阜豐董事長李學純先生指出:「經過二零零七年市場逆轉後,集團於二零零八年上半年,特別是二零零八年第二季的表現呈強勢復甦。於回顧期內,味精業務在經過市場整合後,銷售量及市場份額均有所提高。黃原膠業務方面,集團透過擴充產能及具競爭力的售價成功擴大市場份額。」
集團的兩大塊業務呈強勁的復甦現象。於二零零八年上半年,集團味精分部主要產品的平均售價全面反彈。谷氨酸之銷售量亦較二零零七年同期增加15.6%。在集團實施由谷氨酸轉向味精的策略帶動下,於二零零八年上半年,味精之銷售量較二零零七年持續增加約11.5%。
回顧期內,黃原膠的銷售量增加至7,831噸,較去年同期增加247.9%。銷售額更上升至人民幣1.69億元,較去年同期上升了196%。黃原膠的毛利亦大幅上升至約人民幣5,724萬元,較去年同期上升了183%。黃原膠於二零零八年上半年的平均售價比去年同期下降14.8%至每噸人民幣21,547元。但由於內蒙廠房的低煤炭成本優勢,黃原膠的毛利率仍維持於高水平,僅於二零零八年上半年輕微調整1.6個百分點。
談及集團的未來發展策略時,李先生說:「我們預期味精市場的整合將於二零零八年下半年繼續,味精產品的供應量將可進一步穩定下來,預期價格將維持於高位。集團產能達70,000噸味精的新廠房於二零零八年十月投產後,預期味精銷售量將有所增加。隨著內蒙廠房的味精業務重建項目於八月初部份完成後,我們將進一步降低味精分部的生產成本,並於二零零八年年底增加谷氨酸之年產能40,000噸。此外,由莒南廠房一期搬遷機器及設備往寶雞廠房及內蒙古廠房的改造工程將額外增加谷氨酸年產能40,000噸、味精年產能20,000噸及肥料年產能100,000噸。另一方面,我們認為黃原膠的供應亦將在今年下半年進一步穩定,而隨着消費者接受黃原膠的好處,需求將上升。憑藉黃原膠的低玉米消耗及內蒙廠房的低能源成本優勢,集團於內蒙廠房擴大生產黃原膠時,生產成本將會下降。集團預期於內蒙廠房新增年產能10,000噸的黃原膠生產設施將於二零零八年年底落成投產。屆時,集團的黃原膠年產能將達28,000噸,集團將成為世界其中一個主要的黃原膠生產商。」
李先生總結說:「我們將藉著自身的競爭優勢,進一步鞏固及發展集團於味精市場及黃原膠業務的領導地位。此外,我們將沿著產業鏈進一步發展新的附加值產品,如玉米油及雞精。目標是成為中國具領導地位的玉米生化產品生產商,以及為股東帶來滿意的回報。」
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